Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
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Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000791 | 01-12-2015 | 791 | FERNANDO JACHURA | N/A | N/A | 54,2 PETROLEO PARA EL FURGÓN IVECO P. DL VW-78 | 01-12-2015 | 01-12-2015 | $ 26.999 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000792 | 02-12-2015 | 792 | SOC. CHANG Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | 96 U. CONFORT; 4 JABON LIQUIDO; 6 DES. AMBIENTAL; 4 P. BOLSA BASURA. MATERIAL ASEO PARA JORNADA INTER ESOLCAR 2015 | 02-12-2015 | 02-12-2015 | $ 48.700 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000793 | 02-12-2015 | 793 | JUSTINO FLORES FLORES "SILK SCREEN" | N/A | N/A | 10 DIPLOMAS CON LOGO. GRADUACIÓN 8° AÑO VISVIRI; GASTO SEP | 02-12-2015 | 02-12-2015 | $ 23.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000794 | 04-12-2015 | 794 | MIRIAM HERESI JORDAN | N/A | N/A | 4 PENDRIVE 8GB HP; 2 PENDRIVE 32 GB MEMOREX; 2 MP4 FUGITEL; 1 ROUTER TP LINK 3 ANTENA - SEP ESCUELAS | 04-12-2015 | 04-12-2015 | $ 126.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000795 | 05-12-2015 | 795 | LIDIA SINTICALA (BASURTO) | N/A | N/A | 2 TABLET DE 7" - 9GB (SEP ESCUELAS) | 05-12-2015 | 05-12-2015 | $ 99.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000796 | 06-12-2015 | 796 | FERNANDO JACHURA | N/A | N/A | 35,3 PETROLEO (TRASLADO PROFESORES) | 06-12-2015 | 06-12-2015 | $ 17.372 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000797 | 07-12-2015 | 797 | YANULAQUE Y CIA. LTDA | N/A | N/A | 12 CARTON DORADO; 12 CARTON PLATEADO;20 CARTULINA; 6 CINTA M,; 2 CAJA P. FOTOG.; 1 RESMA OPALINA; ETC. (LICENCIATURA 8° AÑO - SEP VISVIRI) | 07-12-2015 | 07-12-2015 | $ 54.040 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000798 | 07-12-2015 | 798 | DOMINGO MAMANI MAMANI | N/A | N/A | 45 TRUTO ENTERO (ESCUELA VISVIRI) | 07-12-2015 | 07-12-2015 | $ 58.050 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000799 | 07-12-2015 | 799 | FERNANDO JACHURA | N/A | N/A | 34,5 PETROLEO (TRASLADO PERSONAL Y MATERIAL DAEM) | 07-12-2015 | 07-12-2015 | $ 16.995 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000800 | 07-12-2015 | 800 | S/N | N/A | N/A | 01 SERVICIO FLETE ENCOMIENDA CHILE EXPRESS BOLETA N° 0000055008 | 07-12-2015 | 07-12-2015 | $ 36.360 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000801 | 07-12-2015 | 801 | JAQUELINE DIAZ ARAYA | N/A | N/A | 3 POLLO; 01 P. CHORIZO;1 TARRO DURAZNO 3 K.; 2 DISPLAY BEBIDAS " ESCUELA CHISLLUMA SEP" | 07-12-2015 | 07-12-2015 | $ 46.300 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000802 | 11-12-2015 | 802 | SERBAL FRENOS OSVALDO GODOY | N/A | N/A | 2 PASTILLAS DELANTERAS CAMIONETA HF GT-32 "FAEP 2015" | 11-12-2015 | 11-12-2015 | $ 77.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000804 | 14-12-2015 | 804 | YANULAQUE Y CIA. LTDA | N/A | N/A | 1 CAJA RESMA DE OFICIO "OFICINA DEL DAEM" | 14-12-2015 | 14-12-2015 | $ 41.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000805 | 14-12-215 | 805 | LIDIA SINTICALA (BASURTO) | N/A | N/A | 2 TONER ORIGINAL HP 85A "OFICINA DAEM" | 14-12-2015 | 14-12-2015 | $ 125.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000806 | 14-12-2015 | 806 | FERRETERIA IBERIA | N/A | N/A | 6 CHALECO REFLECTANTE;2 GUANTE;1 HIDROLAVADORA;2 LENTE SEG. "VEHICULOS DAEM" | 14-12-2015 | 14-12-2015 | $ 133.689 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000807 | 14-12-2015 | 807 | SOLARI HNOS. S.A | N/A | N/A | 12 CANDADOS; 1 ALARGADOR 20 MTS. "ESCUELAS" | 14-12-2015 | 14-12-2015 | $ 44.602 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000808 | 14-12-2015 | 808 | FERNANDO JACHURA | N/A | N/A | 44,5 PETROLEO - SPRINTER GG FG-62 TRASLADO FUNC. Y PROFESORES, INVENTARIO | 14-12-2015 | 14-12-2015 | $ 21.700 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000809 | 16-12-2015 | 809 | FERNANDO JACHURA | N/A | N/A | 56,6 PETROLEO - FURGON SPRINTER COMISION INVENTARIO | 16-12-2015 | 16-12-2015 | $ 27.546 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000810 | 16-12-2015 | 810 | SOC. MALDONADO OCHOA, ARMANDO Y OTRA | 50779690-7 | N/A | 1 BUZO DEPORTIVO " SEP ESCUELA GUACOYO" | 16-12-2015 | 16-12-2015 | $ 23.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000811 | 17-12-2015 | 811 | FERNANDO JACHURA | N/A | N/A | 47 LITROS PETROLEO " CAMIONETA FK BB 34 TRASLADO PROFESORES INVENTARIO" | 17-12-2015 | 17-12-2015 | $ 22.654 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000813 | 19-12-2015 | 813 | SERBAL FRENOS OSVALDO GODOY | N/A | N/A | 2 RECTIFICADO DISCO DELANTERO;2 MANTENCIÓN TRASERA "CAMIONETA CHEVROLET HF GT-32 | 19-12-2015 | 19-12-2015 | $ 28.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000814 | 27-12-2015 | 814 | FERNANDO JACHURA | N/A | N/A | 179 LITROS PETROLEO " BUS MUNICIPAL - TRASLADO DELEGACIÓN ARICA-IQUIQUE-ARICA" | 27-12-2015 | 27-12-2015 | $ 83.593 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000815 | 27-12-2015 | 815 | EMPRESAS DE SERVICIO RESTAURANT HERADIO ENRIQUE PINO | 76.009.758-6 | N/A | 25 SERVICIO ALMUERZO " ATENCION DELEGACION GIRA ESCOLAR VISVIRI Y ANCOLACANE" | 27-12-2015 | 27-12-2015 | $ 125.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000816 | 28-12-2015 | 816 | FERNANDO JACHURA | N/A | N/A | 28,5 PETROLEO CAMIONETA D-MAX HF GT-32 TRASLADO PERSONAL LUNES | 28-12-2015 | 28-12-2015 | $ 13.353 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000817 | 28-12-2015 | 817 | FERNANDO JACHURA | N/A | N/A | 300 LITROS PETROLEO "BUS MUNICIPAL- TRASLADO DELEGACION GIRA ESCOLAR ARICA-VISVIRI" | 28-12-2015 | 28-12-2015 | $ 140.100 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000818 | 28-12-2015 | 818 | ADM. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | N/A | N/A | 4 KIT PREPAGO FAM 201 DIRECTV | 28-12-2015 | 28-12-2015 | $ 119.960 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 000819 | 30-12-2015 | 819 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS | N/A | N/A | 4 PACK DE TELEVISION SATELITAL PREPAGO | 30-12-2015 | 30-12-2015 | $ 119.960 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |