Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3275 | 07-01-2015 | 3275 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL AMBULANACIA SPRINTER PTTE. BPBG79 DEPTO. SALUD | 07-01-2015 | 07-02-2015 | $ 33.120 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3276 | 08-01-2015 | 3276 | COMERCIAL REGIM Y CIA. LTDA. | 78662310-3 | N/A | REPARACION DE CONEXIÓN DE ALTERNADOR Y MOTOR DE PARTIDA BUS PATENTE WL 3001 | 08-01-2015 | 08-02-2015 | $ 43.792 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3277 | 08-01-2015 | 3277 | COMERCIAL REGIM Y CIA. LTDA. | 78662310-3 | N/A | MANTENCION DE GRUPO ELECTROGENO DE LOCALIDAD DE ALCERRECA | 08-01-2015 | 08-02-2015 | $ 81.634 | N/D |
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Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3278 | 09-01-2015 | 3278 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL PARA TRASLADO DE ALCALDE HACIA LA COMUNA CAMIONETA PTTE. FZXG30 | 09-01-2015 | 09-02-2015 | $ 26.750 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3279 | 09-01-2015 | 3279 | YECSON FLORES ALAVE | 19046449-0 | N/A | 15 ALMUERZOS ATENCION SRES DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD EN CHARLA INFORMATIVA | 09-01-2015 | 09-02-2015 | $ 89.250 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3280 | 12-01-2015 | 3280 | JUSTINO FLORES FLORES (IMPRENTA SILKSCREEN) | 6397639-3 | N/A | 04 ADHESIVOS DISCOS FISCALES PVC BLANCO | 12-01-2015 | 12-02-2015 | $ 47.600 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3281 | 12-01-2015 | 3281 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 100 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMION ALJIBE PTTE. SX6685 SUBIDA A LA COMUNA | 12-01-2015 | 12-02-2015 | $ 53.500 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3282 | 12-01-2015 | 3282 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 100 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMION MERCEDES BENZ PTTE. CFPT86 SUBIDA A LA COMUNA CON FARDOS DE ALFALFA | 12-01-2015 | 12-02-2015 | $ 53.500 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3283 | 12-01-2015 | 3283 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA PTTE. FYKY48 SUBIDA A LA COMUNA | 12-01-2015 | 12-02-2015 | $ 21.400 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3284 | 12-01-2015 | 3284 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 85 LTS PETROLEO DIESEL PARA BUS AMARILLO PTTE. WL 3001 SUBIDA A LA COMUNA | 12-01-2015 | 12-02-2015 | $ 45.135 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3285 | 12-01-2015 | 3285 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL PARA BUS ROJO PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 12-01-2015 | 12-02-2015 | $ 31.860 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3286 | 12-01-2015 | 3286 | ABEL CEA GOMEZ | 10738256-9 | N/A | 03 RECARGA DE TONER 35A PARA IMPRESORAS HP LASER JET P1005 DEL DEPTO. DE FINANZAS | 12-01-2015 | 12-02-2015 | $ 66.045 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3287 | 13-01-2015 | 3287 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA PTTE. FKBB34 SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. SALUD | 13-01-2015 | 12-02-2015 | $ 26.550 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3288 | 13-01-2015 | 3288 | NIVALDO PINO FARIAS | 5686371-0 | N/A | COMPRA DE 01 CAJAS DE RESMAS DE HOJAS DE OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN DEPTO. DE FINANZAS | 13-01-2015 | 13-02-2015 | $ 32.900 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3289 | 13-01-2015 | 3289 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 06 TINTAS ORIGINALES NEGRAS PARA IMPRESORAS HP DESKJET 1000 DEL DEPTO. FINANZAS EN LA COMUNA | 13-01-2015 | 13-02-2015 | $ 53.400 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3290 | 14-01-2015 | 3290 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 59,79 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA PTTE. FYKY48 SUBIDA A LA COMUNA | 14-01-2015 | 14-02-2015 | $ 31.750 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3291 | 14-01-2015 | 3291 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA PTTE. FYKY48 SUBIDA A LA COMUNA CON CONCEJALES | 14-01-2015 | 14-02-2015 | $ 26.550 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3292 | 14-01-2015 | 3292 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA PTTE. FKBB34 SUBIDA A LA COMUNA | 14-01-2015 | 14-02-2015 | $ 31.860 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3293 | 14-01-2015 | 3293 | JUAN CARLOS PEREZ BOERO (FERRETERIA EL GALPON) | 6640389-0 | N/A | COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS Y SOPORTES PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO | 14-01-2015 | 14-02-2015 | $ 31.100 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3294 | 15-01-2015 | 3294 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 180 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMION PTTE. CF2268 SUBIDA A LA COMUNA CON FARDOS DE ALFALFA | 15-01-2015 | 15-02-2015 | $ 91.440 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3295 | 15-01-2015 | 3295 | LUIS ESTEBAN COLLAO ALVAREZ | 9197373-1 | N/A | REPARACION DE NOTEBOOK VAIO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON Y FORMATEO DE DISCO DURO | 15-01-2015 | 15-02-2015 | $ 95.200 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3296 | 15-01-2015 | 3296 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 100 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMION PTTE. CFPT86 SUBIDA A LA COMUNA CON FARDOS DE ALFALFA | 15-01-2015 | 15-02-2015 | $ 50.800 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3297 | 15-01-2015 | 3297 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 20 LTS PETROLEO DIESEL PARA DIDECDO PARA INSPECCION PASTO EN EL VALLE DE LLUTA | 15-01-2015 | 15-02-2015 | $ 10.160 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3298 | 15-01-2015 | 3298 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA PTTE. FKBB34 SUBIDA A LA COMUNA | 15-01-2015 | 15-02-2015 | $ 25.400 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3299 | 15-01-2015 | 3299 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 02 RECARGAS DE GAS PARA DEPENDENCIAS DE POSTA DE VISVIRI Y ALCERRECA DEL DEPTO. DE SALUD | 15-01-2015 | 15-02-2015 | $ 29.200 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3300 | 15-01-2015 | 3300 | SOCIEDAD COMERCIAL SILVA Y PEREZ LTDA. | 76257052-1 | N/A | 07 RECARGAS DE TUBOS DE OXIGENO PARA SER UTILIZADOS EN POSTA RURAL DE VISVIRI Y ALCERRECA | 15-01-2015 | 15-02-2015 | $ 87.465 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3431 | 02-01-2015 | 3431 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 01 TONER HP 35A ORIGINAL APAR SER UTILIZADO EN DEPTO. DE FINANZAS | 02-01-2015 | 02-02-2015 | $ 57.900 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3432 | 02-01-2015 | 3432 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 140 LTS PETROLEO DIESEL PARA BUS ROJO PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 02-01-2015 | 02-02-2015 | $ 80.500 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3433 | 02-01-2015 | 3433 | SOCIEDAD COMERCIAL GUALLATIRE LTDA. | 84785200-3 | N/A | 02 CONTROLADOR CARGA SOLAR 12/24 V20 AMP PARA POBLADO DE TACORA Y ANCOLACANE | 02-01-2015 | 02-02-2015 | $ 80.400 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3434 | 02-01-2015 | 3434 | SOCIEDAD COMERCIAL GUALLATIRE LTDA. | 84785200-3 | N/A | 02 CONTROLADOR CARGA SOLAR 12/24 V10 AMP PARA POBLADO DE TACORA Y ANCOLACANE | 02-01-2015 | 02-02-2015 | $ 63.800 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3435 | 02-01-2015 | 3435 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 15KG PARA DEPENDENCIAS DE OFICINA DE PARTES EN LA COMUNA | 02-01-2015 | 02-02-2015 | $ 14.300 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3436 | 02-01-2015 | 3436 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES | 96806980-2 | N/A | 01 SHIP MUEVO PARA CONCEJAL ALAN AGUILLAR | 02-01-2015 | 02-02-2015 | $ - | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3437 | | 3437 | NULA | | | | | | | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3438 | | 3438 | NULA | | | | | | | N/D |
ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3439 | 05-01-2015 | 3439 | SKY AIRLINE | 88417000-1 | N/A | COMPRA DE 01 PASAJE ARICA-LA PAZ-ARICA PARA EL SR ALCALDE | 05-01-2015 | 05-02-2015 | $ 118.763 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3440 | 05-01-2015 | 3440 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 02 TINTAS PG40 NEGRA Y CL41 COLOR PARA SER UTILIZADO POR EL JEFE DE FINANZAS | 05-01-2015 | 05-02-2015 | $ 67.600 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3441 | 05-01-2015 | 3441 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 150 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMION TRACTO PTTE. CFZZ68 POR TRASLADO DE FARDOS | 05-01-2015 | 05-02-2015 | $ 82.800 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3442 | 05-01-2015 | 3442 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA PTTE. FKBB34 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 05-01-2015 | 05-02-2015 | $ 24.840 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3443 | 05-01-2015 | 3443 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 120 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMION ATEGO PTTE. CFPT86 POR TRASLADO DE FARDOS DE PASTO A LA COMUNA | 05-01-2015 | 05-02-2015 | $ 66.240 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3444 | 05-01-2015 | 3444 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL FURGON SPRINTER PATTE. GFVV62 POR SUBIDA A LA COMUNA | 05-01-2015 | 05-02-2015 | $ 33.120 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3445 | 08-01-2015 | 3445 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 35 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PATTE. FKBB34 POR SUBIDA A LA COMUNA | 08-01-2015 | 08-02-2015 | $ 18.585 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3446 | 08-01-2015 | 3446 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 100 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMION CISTERNA PTTE. POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE | 08-01-2015 | 08-02-2015 | $ 53.500 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3447 | 08-01-2015 | 3447 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 150 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMION MERCEDES BENZ PTTE. CFZZ68 POR TRASLADO DE FARDOS DE PASTO A LA COMUNA | 08-01-2015 | 08-02-2015 | $ 80.250 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3448 | 08-01-2015 | 3448 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 20 LTS BENCINA 93 PARA MOTOBOMBA DE LA LOCALIDAD DE TACORA | 08-01-2015 | 08-02-2015 | $ 13.500 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3449 | 08-01-2015 | 3449 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. FZXG30 TRASLADO A LA LOCALIDAD DE ANCOLACANE POR REUNION DE CONCEJO | 08-01-2015 | 08-02-2015 | $ 26.750 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3450 | 08-01-2015 | 3450 | COMERCIAL REGIM Y CIA. LTDA. | 78662310-3 | N/A | REPARACION DE SISTEMA DE LUCES Y CAMBIO DE AMPOLLETAS VEHICULOS | 08-01-2015 | 08-02-2015 | $ 103.292 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3451 | 19-01-2015 | 3451 | YECSON FLORES ALAVE | 19046449-0 | N/A | 25 DESAYUNOS CON DIRIGENTES DE ADULTOS MAYORES | 19-01-2015 | 19-02-2015 | $ 119.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3452 | | 3452 | NULA | | | | | | | N/D |
ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3453 | 19-01-2015 | 3453 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 70 LTS PETROLEO DIESEL PARA TRASLADO DE ALCALDE HACIA LA COMUNA CAMIONETA PTTE. FZXG30 | 19-01-2015 | 19-02-2015 | $ 35.560 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3454 | 19-01-2015 | 3454 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 56,65 LTS PETROLEO DIESEL PARA BUS ROJO PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 19-01-2015 | 19-02-2015 | $ 28.778 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3455 | 19-01-2015 | 3455 | JAIME FRANCISCO ALCAYAGA MUÑOZ | 8186092-0 | N/A | 01 CORONA DE ROSAS NATURALES POR FALLECIMIENTO DE POBLADOR DE LA COMUNA | 19-01-2015 | 19-02-2015 | $ 40.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3456 | 19-01-2015 | 3456 | LUIS CASTILLO LOPEZ | 6992461-1 | N/A | POR TRASLADO DE POBLADORES A FUNERAL EN LA COMUNA | 19-01-2015 | 19-02-2015 | $ 50.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3457 | 19-01-2015 | 3457 | JUSTINO FLORES FLORES (IMPRENTA SILKSCREEN) | 6397639-3 | N/A | 10 ADHESIVOS DISCOS FISCALES PVC BLANCO PARA VEHICULOS NUEVOS | 19-01-2015 | 19-02-2015 | $ 60.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3458 | 19-01-2015 | 3458 | JUSTINO FLORES FLORES (IMPRENTA SILKSCREEN) | 6397639-3 | N/A | 10 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA | 19-01-2015 | 19-02-2015 | $ 51.170 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3459 | 19-01-2015 | 3459 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PATTE. FYKY48 POR SUBIDA A LA COMUNA | 19-01-2015 | 19-02-2015 | $ 20.320 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3460 | 21-01-2015 | 3460 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 200 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMION PTTE. CF2268 SUBIDA A LA COMUNA | 21-01-2015 | 21-02-2015 | $ 101.600 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3461 | | 3461 | NULA | | | | | | | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3462 | 21-01-2015 | 3462 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 80 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMION PTTE. CFPT86 SUBIDA A LA COMUNA | 21-01-2015 | 21-02-2015 | $ 40.640 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3463 | | 3463 | NULA | | | | | | | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3464 | 21-01-2015 | 3464 | HUGO MAYTA HUAYTA (ARTESANIAS EL DORADO) | 14697134-2 | N/A | 01 PLACA D ACRILICO CON TEXTO Y LOGO PARA LA LOCALIDAD DE COSAPILLA | 21-01-2015 | 21-02-2015 | $ 65.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3465 | 21-01-2015 | 3465 | HUGO MAYTA HUAYTA (ARTESANIAS EL DORADO) | 14697134-2 | N/A | 01 PLACA D ACRILICO CON TEXTO Y LOGO PARA LA LOCALIDAD DE GUACOYO | 21-01-2015 | 21-02-2015 | $ 65.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3466 | 23-01-2015 | 3466 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PATTE.FZXG30 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 23-01-2015 | 23-02-2015 | $ 29.880 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3467 | 23-01-2015 | 3467 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y CARROCERIA CAMIONETA PTTE. FZXG30 | 23-01-2015 | 23-02-2015 | $ 12.500 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3468 | | 3468 | NULA | | | | | | | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3469 | 23-01-2015 | 3469 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84295700-1 | N/A | PUBLICACION POR CONDOLENCIAS DE CARABINEROS FALLECIDOS EN LA COMUNA | 23-01-2015 | 23-02-2015 | $ 51.650 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3470 | 24-01-2015 | 3470 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 70 LTS PETROLEO DIESEL PARA TRASLADO HACIA LA COMUNA | 24-01-2015 | 24-02-2015 | $ 34.930 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3471 | 24-01-2015 | 3471 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 25 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. FKBB34 TRASLADO HACIA LA COMUNA | 24-01-2015 | 24-02-2015 | $ 12.700 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3472 | 23-01-2015 | 3472 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 35 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. DJRK33 TRASLADO HACIA LA COMUNA | 23-01-2015 | 23-02-2015 | $ 17.430 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3473 | 23-01-2015 | 3473 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 95 LTS PETROLEO DIESEL CAMION CISTERNA PATTE. GVRR91 TRASLADO HACIA LA COMUNA | 23-01-2015 | 23-02-2015 | $ 47.310 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3474 | 23-01-2015 | 3474 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO CHASSIS Y PULVERIZADO CAMION CISTERNA PTTE. GVRR91 | 23-01-2015 | 23-02-2015 | $ 23.500 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3475 | 26-01-2015 | 3475 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 70 LTS PETROLEO DIESEL AMBULANCIA PATTE. BPDP71 SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. SALUD | 26-01-2015 | 26-02-2015 | $ 34.860 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3476 | 26-01-2015 | 3476 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL SPRINTER M.BENZ PATTE. SVVV62 SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. SALUD | 26-01-2015 | 26-02-2015 | $ 19.920 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3477 | 26-01-2015 | 3477 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | 02 CARTUCHOS TINTAS NEGRAS Y 02 TINTAS COLOR HP N° 122 PARA OFICINA DE PARTES | 26-01-2015 | 26-02-2015 | $ 42.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3478 | 26-01-2015 | 3478 | JUAN CARLOS PEREZ BOERO (FERRETERIA EL GALPON) | 6640389-0 | N/A | TAPONES DE GORRO, FLEXIBLES PARA GAS Y BROCA DE CEMENTO PARA REPARACION CASAS MUNICIPALES | 26-01-2015 | 26-02-2015 | $ 17.800 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3479 | 26-01-2015 | 3479 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL PARA TRASLADO CONCEJALES Y DIDECO A INAGURACION SALAS MULTIPROPOSITO EN GUACOYO Y COSAPILLA | 26-01-2015 | 26-02-2015 | $ 24.900 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3480 | 26-01-2015 | 3480 | GEORGINA VARGAS MARCHANT | 5862187-0 | N/A | 12 DISPLAY DE BEBIDAS PARA CEREMONIA EN LA LOCALIDAD DE COSAPILLA | 26-01-2015 | 26-02-2015 | $ 93.600 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3481 | 26-01-2015 | 3481 | GEORGINA VARGAS MARCHANT | 5862187-0 | N/A | 12 DISPLAY DE BEBIDAS PARA CEREMONIA EN LA LOCALIDAD DE GUACOYO | 26-01-2015 | 26-02-2015 | $ 93.600 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3482 | 26-01-2015 | 3482 | HIGNACIO TICONA TORRES | 21591842-4 | N/A | ASESORIA INTERCULTURAL POR INAGURACION DE SALAS MULTIPROPOSITO EN LA LOCALIDAD DE COSAPILLA Y GUACOYO | 26-01-2015 | 26-02-2015 | $ 55.555 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3483 | 29-01-2015 | 3483 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 70 LTS PETROLEO DIESEL IVECO PATTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 29-01-2015 | 29-01-2015 | $ 34.860 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3484 | 30-01-2015 | 3484 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR, EXTERIOR, CHASSIS Y PULVERIZADO CAMIONETA TOYOTA PTTE. FYKY48 | 30-01-2015 | 02-03-2015 | $ 21.500 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3485 | 30-01-2015 | 3485 | COMERCIAL KESWANI Y CIA. LTDA. | 77581010-6 | N/A | 01 VENTILADOR CON PEDESTAL PARA OFICINA DEL SR. ALCALDE | 30-01-2015 | 02-03-2015 | $ 14.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3486 | 30-01-2015 | 3486 | SEBASTIAN CHRISTIANSEN GONZALEZ | | N/A | BEBIDAS, JUGOS, VASOS PARA REUNION EN ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES | 30-01-2015 | 02-03-2015 | $ 7.300 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3487 | 30-01-2015 | 3487 | GEORGINA VARGAS MARCHANT | 5862187-0 | N/A | 10 PACK DE BEBIAS DE 1/2 LT CCU Y 10 PACK DE AGUA CIELO PARA ENTREGA A AGRUPACION CULTURAL QUE PARTICIPA EN CARNAVAL | 30-01-2015 | 02-03-2015 | $ 96.000 | N/D |
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