Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3488 | 02-02-2015 | 3488 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 35 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PATTE. FYKY48 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 02-02-2015 | 02-03-2015 | $ 17.255 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3489 | 02-02-2015 | 3489 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 5KG PARA USO EN DEPENDENCIAS | 02-02-2015 | 02-03-2015 | $ 7.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3490 | 02-02-2015 | 3490 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FZXG30 SUBIDA A LA COMUNA | 02-02-2015 | 02-03-2015 | $ 37.720 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3491 | 02-02-2015 | 3491 | SOCIEDAD COMERCIAL SILVA Y PEREZ LTDA. | 76257052-1 | N/A | 04 RECARGAS DE TUBOS DE OXIGENO PARA SER UTILIZADOS EN POSTA DE VISVIRI Y ALCERRECA DEPTO. SALUD | 02-02-2015 | 02-03-2015 | $ 57.600 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3492 | 02-02-2015 | 3492 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 20 LTS GASOLINA Y 01 BIDON DE 20 LTS PARA GENERADOR DE LA LOCALIDAD DE TACORA | 02-02-2015 | 02-03-2015 | $ 21.990 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3493 | 02-02-2015 | 3493 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 100 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMION ALZA HOMBRES PTTE. FGWY29 SUBIDA A LA COMUNA | 02-02-2015 | 02-03-2015 | $ 49.300 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3494 | 04-02-2015 | 3494 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 120 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMION MERCEDES BENZ PTTE. CFPT86 SUBIDA A LA COMUNA CON MATERIALES DE CONSTRUCCION | 04-02-2015 | 04-03-2015 | $ 113.160 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3495 | 05-02-2015 | 3495 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 5KG Y 02 RECARGA DE GAS DE 15KG PARA USO EN DEPENDENCIAS DEPTO. SALUD | 05-02-2015 | 05-03-2015 | $ 21.650 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3496 | 05-02-2015 | 3496 | SOCIEDAD COMERCIAL SILVA Y PEREZ LTDA. | 76257052-1 | N/A | 01 RECARGAS DE TUBOS DE OXIGENO PARA SER UTILIZADOS EN POSTA DE VISVIRI DEPTO. SALUD | 05-02-2015 | 05-03-2015 | $ 14.400 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3497 | 05-02-2015 | 3497 | CELESTINO INQUILTUPA ALAVE | | N/A | MANTENCION FOSA SEPTICA DE LA POSTA DE VISVIRI DEL DEPTO. DE SALUD | 05-02-2015 | 05-03-2015 | $ 120.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3498 | 05-02-2015 | 3498 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL PARA TRASLADO DE CONCEJAL A LA COMUNA DE CAMARONES | 05-02-2015 | 05-03-2015 | $ 37.720 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3499 | 06-02-2015 | 3499 | COMERCIAL JOTAESE Y CIA. LTDA. | 76090788-K | N/A | 01 TROFEO Y 01 BALON DE FUTBOL TRAIN PARA PREMIACION CAMPEONATO EN LA LOCALIDAD DE CHUJLLUTA | 06-02-2015 | 06-03-2015 | $ 24.800 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3500 | 06-02-2015 | 3500 | CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | N/A | RENOVACION DE CASILLA AÑO 2015 | 06-02-2015 | 06-03-2015 | $ 125.945 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3501 | 06-02-2015 | 3501 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 55 LTS PETROLEO DIESEL PARA MINIBUS M.BENZ ATEGO PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 06-02-2015 | 06-03-2015 | $ 27.115 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3502 | 09-02-2015 | 3502 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | 25 RESMAS OFICIO Y 08 RESMAS CARTA PARA OFICINA DE PARTES | 09-02-2015 | 09-03-2015 | $ 107.670 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3503 | 09-02-2015 | 3503 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 01 TONER ORIGINAL HP 85A PARA DEPTO. DE SECOPLAC | 09-02-2015 | 09-03-2015 | $ 53.900 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3504 | 09-02-2015 | 3504 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 61 LTS PETROLEO DIESEL PARA AMBULANCIA PTTE. BDDP71 SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. SALUD | 09-02-2015 | 09-03-2015 | $ 30.073 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3505 | 09-02-2015 | 3505 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 65 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA PTTE. CJHT42 SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. SALUD | 09-02-2015 | 09-03-2015 | $ 32.045 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3506 | 09-02-2015 | 3506 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 01 PENDRIVE DE 32 GB Y 01 CARGADOR DE NOTEBOOK 19U 3,42 AMP PARA DEPTO. SALUD | 09-02-2015 | 09-03-2015 | $ 24.800 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3507 | 09-02-2015 | 3507 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | 06 CARTUCHOS TINTAS NEGRAS Y 04 TINTAS COLOR HP N° 122 PARA OFICINA DE PARTES | 09-02-2015 | 09-03-2015 | $ 107.100 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3508 | 09-02-2015 | 3508 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | 02 CARTUCHOS TINTAS CANON PG40 Y 01 TINTA COLOR CANON CL41 PARA JEFE FINANZAS | 09-02-2015 | 09-03-2015 | $ 50.400 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3509 | 09-02-2015 | 3509 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 55,63 LTS PETROLEO DIESEL PARA MINIBUS IVECO PTTE. DLVW78 SUBIDA A LA COMUNA | 09-02-2015 | 09-03-2015 | $ 27.429 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3510 | 10-02-2015 | 3510 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 128 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMION PTTE. CFPT86 SUBIDA A LA COMUNA | 10-02-2015 | 10-03-2015 | $ 63.104 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3511 | 13-02-2015 | 3511 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMION PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 13-02-2015 | 13-03-2015 | $ 19.720 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3512 | 13-02-2015 | 3512 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA PTTE. SUBIDA A LA COMUNA | 13-02-2015 | 13-03-2015 | $ 19.920 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3513 | 13-02-2015 | 3513 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 130 LTS GASOLINA PARA ENTREGA A POBLADORES DE LA COMUNA | 13-02-2015 | 13-03-2015 | $ 112.200 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3514 | 13-02-2015 | 3514 | COMERCIAL JOTAESE Y CIA. LTDA. | 76090788-K | N/A | 01 TROFEO Y 01 BALON DE FUTBOL TRAIN PARA ACTIVIDAD EN LA LOCALIDAD DE COSAPILLA | 13-02-2015 | 13-03-2015 | $ 26.800 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3515 | 13-02-2015 | 3515 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL PARA VEHICULO DE DIDECO PARA SUBIDA CON CONCEJALES PARA ACTIVIDAD EN LA COMUNA | 13-02-2015 | 13-03-2015 | $ 30.080 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3516 | 13-02-2015 | 3516 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL PARA TRASLADO DE AGRUPACION CULTURAL POR ACTIVIDAD EN LA COMUNA | 13-02-2015 | 13-03-2015 | $ 30.080 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3517 | 16-02-2015 | 3517 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 100 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMION ATEGO BLANCO PTTE. CFPT86 SUBIDA A LA COMUNA | 16-02-2015 | 16-03-2015 | $ 49.800 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3518 | 16-02-2015 | 3518 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | 01 CARTUCHOS TINTA NEGRA G40 Y 01 TINTA COLOR CL41 IMPRESORA CANON DE JEFE FINANZAS | 16-02-2015 | 16-03-2015 | $ 36.240 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3519 | | 3519 | NULA | | | | | | | N/D |
ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3520 | 16-02-2015 | 3520 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA PTTE. FYKY48 SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. SALUD | 16-02-2015 | 16-03-2015 | $ 29.880 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3521 | 16-02-2015 | 3521 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 30 LTS PETROLEO DIESEL PARA MINIBUS SPRINTER PTTE. BSVV62-7 SUBIDA A LA COMUNA | 16-02-2015 | 16-03-2015 | $ 14.940 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3522 | 16-02-2015 | 3522 | GEORGINA VARGAS MARCHANT | 5862187-0 | N/A | 15 DISPLAY DEBEBIDAS CCU PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL EN LA COMUNA | 16-02-2015 | 16-03-2015 | $ 117.000 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3523 | 19-02-2015 | 3523 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 130 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMION CISTERNA PTTE. GVRR91 SUBIDA A LA COMUNA | 19-02-2015 | 19-03-2015 | $ 64.740 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3524 | | 3524 | NULA | | | | | | | N/D |
ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3525 | 20-02-2015 | 3525 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 02 RECARGAS DE GAS DE 15KG PARA USO EN DEPENDENCIAS DEL ADMINISTRADOR Y DIDECO | 20-02-2015 | 20-03-2015 | $ 30.000 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3526 | 20-02-2015 | 3526 | IMPRENTA LA UNION LTDA. | 77066210-9 | N/A | CONFECCION DE 12 UNID. BLOCK 100X2 DE PROVIDENCIAS | 20-02-2015 | 20-03-2015 | $ 42.000 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3527 | 18-02-2015 | 3527 | IMPORTADORA NEW YORK LTDA. | 87007600-2 | N/A | 01 NEUMATICO MICHELIN AGILIS 195/75/R16 PARA MINIBUS SPRINTER DEPTO. EDUCACION | 18-02-2015 | 18-03-2015 | $ 111.800 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3528 | | 3528 | NULA | | | | | | | N/D |
ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3529 | 20-02-2015 | 3529 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 80 LTS PETROLEO DIESEL PARA SPRINTER M.BENZ PTTE. BSVV62-7 SUBIDA A LA COMUNA | 20-02-2015 | 20-03-2015 | $ 40.240 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3530 | | 3530 | NULA | | | | | | | N/D |
ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3531 | 23-02-2015 | 3531 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR CAMIONETA TOYOTA PTTE. FKBB34 | 23-02-2015 | 23-03-2015 | $ 12.500 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3532 | 23-02-2015 | 3532 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA TOYOTA PTTE. FKBB34 SUBIDA A LA COMUNA | 23-02-2015 | 23-03-2015 | $ 20.120 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3533 | 23-02-2015 | 3533 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 01 TONER 85A, 02 TINTAS XP-101 NEGRA Y 06 TINTAS XP-101 COLOR PARA DEPTO. SOCIAL | 23-02-2015 | 23-03-2015 | $ 119.100 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3534 | 23-02-2015 | 3534 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 15KG PARA USO EN DEPENDENCIAS DEL DEPTO. SOCIAL | 23-02-2015 | 23-03-2015 | $ 55.400 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3535 | 23-02-2015 | 3535 | JUSTINO FLORES FLORES (IMPRENTA SILKSCREEN) | 6397639-3 | N/A | 01 LIBRO DE CONTROL DE SALIDA PARA SER USADO EN OFICINA DE PARTES | 23-02-2015 | 23-03-2015 | $ 35.700 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3536 | | 3536 | NULA | | | | | | | N/D |
ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3537 | 24-02-2015 | 3537 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL PARA MINIBUS SPRINTER PATTE. BSVV62-7 SUBIDA A LA COMUNA | 24-02-2015 | 24-03-2015 | $ 25.150 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3538 | 25-02-2015 | 3538 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA TOYOTA PATTE. FYKY48 TRASLADO DE ALCALDE A POBLADO DE PICA ENTREGA ONDOS ZOFRI 2015 | 25-02-2015 | 25-03-2015 | $ 30.180 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3539 | 27-02-2015 | 3539 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | 02 BOTELLAS DE TINTA EPSON T6641,T6642, T6643 Y T6644 PARA IMPRESORA DE OFICIAN DE PARTES | 27-02-2015 | 27-03-2015 | $ 38.150 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3540 | | 3540 | NULA | | | | | | | N/D |
ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3541 | 27-02-2015 | 3541 | FERRETERIAS IBERIA LTDA. | 79889650-4 | N/A | MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA QUE ALIMENTA EL POBLADO DE VISVIRI | 27-02-2015 | 27-03-2015 | $ 120.000 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3542 | 27-02-2015 | 3542 | FERRETERIAS IBERIA LTDA. | 79889650-4 | N/A | ESMALTE, DILUYENTE, MASCARILLAS Y ESMALTE BASE PARA OINTUTA DE BODEGA MATERIALES | 27-02-2015 | 27-03-2015 | $ 89.230 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3543 | 27-02-2015 | 3543 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA NAVARA PTTE. DJRK33 SUBIDA A LA COMUNA | 27-02-2015 | 27-03-2015 | $ 25.400 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3544 | 27-02-2015 | 3544 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 27-02-2015 | 27-03-2015 | $ 25.400 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3545 | 27-02-2015 | 3545 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL PARA AMBULANCIA SPRINTER PTTE. BPBG79 SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. SALUD | 27-02-2015 | 27-03-2015 | $ 20.320 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3546 | 28-02-2015 | 3546 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL PARA TRASLADO MESTRO REPARACION BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE EN LA COMUNA | 28-02-2015 | 28-03-2015 | $ 30.480 | N/D |
ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3547 | 28-02-2015 | 3547 | SALCOBRAND S.A. | 76031071-9 | N/A | 27 PAQUETES DE PAÑALES SECURE GRANDE X8 PARA AYUDA SOCIAL EN LA COMUNA | 28-02-2015 | 28-03-2015 | $ 123.930 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3548 | 28-02-2015 | 3548 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | N/A | 01 KIT DE COCINA Y 01 CHAPA DE PUERTA PARA DEPENDENCIAS DEL DEPTO. SOCIAL | 28-02-2015 | 28-03-2015 | $ 37.780 | N/D |
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