Tipo de acto administrativo aprobatorio |
N° Orden de Compra Mercado Público |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA
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ORDEN N° 3006 |
01-09-2014 |
3006 |
HUGO MAYTA HUAYTA (COMERCIAL EL DORADO) |
14697134-2 |
NO APLICA |
01 GALVANO PARA RECONOCIMEINTO EX CONCEJAL SRA. CARMEN TUPA |
01-09-2014 |
01-10-2014 |
$ 60.000 |
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ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA |
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ORDEN N° 3007 |
01-09-2014 |
3007 |
FERNANDO JACHURA RIVAS |
9450111-3 |
NO APLICA |
30 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FZXG30 |
01-09-2014 |
01-10-2014 |
$ 20.700 |
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ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA |
|
ORDEN N° 3008 |
01-09-2014 |
3008 |
SOC. CHANG Y CIA. LTDA. |
79723240-8 |
NO APLICA |
MATERIALES PARA ORNAMENTACION CELEBRACION FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA |
01-09-2014 |
01-10-2014 |
$ 123.360 |
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ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA |
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ORDEN N° 3009 |
01-09-2014 |
3009 |
FERNANDO JACHURA RIVAS |
9450111-3 |
NO APLICA |
60 LTS PETROLEO DIESEL BUS AMARIILO WL 3001 PARA SUBIR A LA COMUNA |
01-09-2014 |
01-10-2014 |
$ 41.400 |
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ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA |
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ORDEN N° 3010 |
01-09-2014 |
3010 |
FERNANDO JACHURA RIVAS |
9450111-3 |
NO APLICA |
40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 DEL DEPTO. SALUD |
01-09-2014 |
01-10-2014 |
$ 27.600 |
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ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA |
|
ORDEN N° 3011 |
02-09-2014 |
3011 |
FERNANDO JACHURA RIVAS |
9450111-3 |
NO APLICA |
40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 DEL DEPTO. SALUD |
02-09-2014 |
02-10-2014 |
$ 27.600 |
|
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA |
|
ORDEN N° 3012 |
02-09-2014 |
3012 |
FERNANDO JACHURA RIVAS |
9450111-3 |
NO APLICA |
40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 DEL DEPTO. SALUD |
02-09-2014 |
02-10-2014 |
$ 27.600 |
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ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA |
|
ORDEN N° 3013 |
02-09-2014 |
3013 |
ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) |
1257212-2 |
NO APLICA |
01 RECARGA DE GAS DE 05 KGS Y 01 RECARGA DE GAS DE 15 KGS DEPTO. SALUD |
02-09-2014 |
02-10-2014 |
$ 22.700 |
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ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA |
|
ORDEN N° 3014 |
03-09-2014 |
3014 |
FERNANDO JACHURA RIVAS |
9450111-3 |
NO APLICA |
50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. BPBG79 DEL DEPTO. SALUD |
03-09-2014 |
03-10-2014 |
$ 34.500 |
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ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA |
|
ORDEN N° 3015 |
04-09-2014 |
3015 |
FERNANDO JACHURA RIVAS |
9450111-3 |
NO APLICA |
120 LTS PETROLEO DIESEL CAMION PTTE. CFPT86 DEL DEPTO. SALUD |
04-09-2014 |
04-10-2014 |
$ 82.600 |
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ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA |
|
ORDEN N° 3051 |
09-09-2014 |
3051 |
HUGO MAYTA HUAYTA (COMERCIAL EL DORADO) |
14697134-2 |
NO APLICA |
CONFECCION DE 200 ESCARAPELAS TRICOLOR PARA RECUERDO ACTO INDEPENDENCIA DE CHILE |
09-09-2014 |
09-10-2014 |
$ 120.000 |
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ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA |
|
ORDEN N° 3052 |
09-09-2014 |
3052 |
JAIME ARAMAYO TAPIA (ALTAMIRA) |
9063662-6 |
NO APLICA |
CONFECCION DE 100 INVITACIONES OPALINA PARA ACTO CENTRAL CELEBRACION FIESTAS PATRIAS |
09-09-2014 |
09-10-2014 |
$ 120.000 |
|
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA |
|
ORDEN N° 3053 |
09-09-2014 |
3053 |
FERNANDO JACHURA RIVAS |
9450111-3 |
NO APLICA |
15 LTS PETROLEO DIESEL PARA ENTREGA CORRESPONDENCIA POR EL SR. ARCIDES MOLLO |
09-09-2014 |
09-10-2014 |
$ 10.350 |
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ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA |
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ORDEN N° 3054 |
|
3054 |
NULA |
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$ |
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ENLACE |
|
| ORDEN DE COMPRA |
|
ORDEN N° 3055 |
|
3055 |
NULA |
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$ |
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ENLACE |
|
| ORDEN DE COMPRA |
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ORDEN N° 3056 |
09-09-2014 |
3056 |
FARMACIAS SALCOBRAND |
76031071-9 |
NO APLICA |
20 CAJAS DE 400 COMPRIMIDOS DE HIDROCLORO- TIAZIDA PARA RONDAS MEDICAS DEPTO. SALUD |
09-09-2014 |
09-10-2014 |
$ 11.800 |
|
ENLACE |
|
| ORDEN DE COMPRA |
|
ORDEN N° 3057 |
|
3057 |
NULA |
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|
$ |
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| ORDEN DE COMPRA |
|
ORDEN N° 3058 |
|
3058 |
NULA |
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$ |
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ENLACE |
|
| ORDEN DE COMPRA |
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ORDEN N° 3059 |
10-09-2014 |
3059 |
FERNANDO JACHURA RIVAS |
9450111-3 |
NO APLICA |
50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 PARA SUBIDA A LA COMUNA |
10-09-2014 |
10-10-2014 |
$ 34.500 |
|
ENLACE |
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| ORDEN DE COMPRA |
|
ORDEN N° 3060 |
11-09-2014 |
3060 |
LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) |
14661419-1 |
NO APLICA |
01 TONER ORIGINAL IMPRESORA HP 35A PARA DEPTO. DE FINANZAS |
11-09-2014 |
11-10-2014 |
$ 39.900 |
|
ENLACE |
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| ORDEN DE COMPRA |
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ORDEN N° 3061 |
11-09-2014 |
3061 |
LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) |
14661419-1 |
NO APLICA |
TINTAS ORIGINALES IMPRESORA EPSON PARA DEPTO. DESARROLLO PRODUCTIVO |
11-09-2014 |
11-10-2014 |
$ 49.600 |
|
ENLACE |
|
| ORDEN DE COMPRA |
| ORDEN N° 3062 | | 3062 | NULA | | | | | | | | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3063 | 11-09-2014 | 3063 | HUGO MAYTA HUAYTA (COMERCIAL EL DORADO) | 14697134-2 | N/A | 02 TIMBRES AUTOMATICOS Y O1 TIMBRE FECHERO PARA DEPTO. SECOPLAC | 11-09-2014 | 11-10-2014 | $ 49.500 | |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3064 | 11-09-2014 | 3064 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 35 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 PARA SUBIDA A LA COMUNA |
11-09-2014 |
11-10-2014 | $ 24.150 |
|
ENLACE
|
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3065 | 15-09-2014 | 3065 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR CAMIONETA PTTE. FYKY48 | 15-09-2014 | 15-10-2014 | $ 10.500 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3066 | 15-09-2014 | 3066 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 35 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 15-09-2014 | 15-10-2014 | $ 24.395 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3067 | 17-09-2014 | 3067 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | 35 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FZXG30 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 17-09-2014 | 17-10-2014 | $ 10.500 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3068 | 17-09-2014 | 3068 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR VEHICULOS SPRINTER PTTE. GGFG62 | 17-09-2014 | 17-10-2014 | $ 10.500 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3069 | | 3069 | NULA | | | | | | | | | |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3070 | 22-09-2014 | 3070 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR CAMIONETA PTTE. FYKY48 | 22-09-2014 | 22-10-2014 | $ 10.500 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3071 | 22-09-2014 | 3071 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR CAMIONETA PTTE. FKBB34 | 22-09-2014 | 22-10-2014 | $ 10.500 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3072 | 22-09-2014 | 3072 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 130 LTS PETROLEO DIESEL CAMION CAMA BAJA PTTE. CFZZ68 PARA SUBIDA A LA COMUNA CON ALFALFA | 22-09-2014 | 22-10-2014 | $ 90.610 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3073 | 22-09-2014 | 3073 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 22-09-2014 | 22-10-2014 | $ 27.880 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3074 | 22-09-2014 | 3074 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 01 TONER ORIGINAL IMPRESORA HP PARA DEPTO. SECOPLAC | 22-09-2014 | 22-10-2014 | $ 52.900 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3075 | | 3075 | NULA | | | | | | | ENLACE | | |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3076 | 23-09-2014 | 3076 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 120 LTS PETROLEO DIESEL CAMION CAMA BAJA PTTE. CFZZ68 PARA SUBIDA A LA COMUNA CON ALFALFA | 23-09-2014 | 23-10-2014 | $ 83.640 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3077 | 23-09-2014 | 3077 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FKBB34 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 23-09-2014 | 23-10-2014 | $ 31.365 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3078 | 23-09-2014 | 3078 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 35 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FZXG30 PARA SUBIDA A LA COMUNA CON SR. ALCALDE | 23-09-2014 | 23-10-2014 | $ 24.395 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3079 | 23-09-2014 | 3079 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 30 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. GJHT42 PARA SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. SALUD | 23-09-2014 | 23-10-2014 | $ 20.910 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3080 | 23-09-2014 | 3080 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. GJHT42 PARA SUBIDA A LA COMUNA CON RONDA MEDICA | 23-09-2014 | 23-10-2014 | $ 27.880 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3081 | 22-09-2014 | 3081 | ELIZABETH AURELIA LILLO JACHURA | 6257889-0 | N/A | 70 EMPANADAS ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNA | 22-09-2014 | 22-10-2014 | $ 56.000 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3082 | 22-09-2014 | 3082 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | TINTAS ORIGINALES IMPRESORA HP, RESMAS OFICIO, ARCHIVADORES PARA DIDECO | 22-09-2014 | 22-10-2014 | $ 74.820 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3083 | 23-09-2014 | 3083 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 1257212-2 | N/A | 01 RECARGA DE GAS DE 15 KGS PARA POSTA DE VISVIRI DEPTO. SALUD | 23-09-2014 | 23-10-2014 | $ 15.200 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3084 | 24-09-2014 | 3084 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | ARCHIVADORES TORRE PARA SER UTILIZADOS EN DEPTO. FINANZAS | 24-09-2014 | 24-10-2014 | $ 31.800 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3085 | 24-09-2014 | 3085 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FKBB34 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 24-09-2014 | 24-10-2014 | $ 24.220 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3086 | 24-09-2014 | 3086 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 1257212-2 | N/A | 01 RECARGA DE GAS DE 15 KGS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 24-09-2014 | 24-10-2014 | $ 15.200 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3087 | 24-09-2014 | 3087 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 02 LICENCIAS OFFICE 365 HOGAR PREMIUM MICROSOFT PARA DEPTO. SECOPLAC Y UNID CONTROL | 24-09-2014 | 24-10-2014 | $ 111.800 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3088 | 24-09-2014 | 3088 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 30 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 PARA VIAJE A COLCHANE CON CONCEJALES | 24-09-2014 | 24-10-2014 | $ 20.760 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3089 | 24-09-2014 | 3089 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 30 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 RETORNO DE VIAJE A COLCHANE CON CONCEJALES | 24-09-2014 | 24-10-2014 | $ 13.840 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3090 | 26-09-2014 | 3090 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR CAMIONETA PTTE. FZXG30 | 26-09-2014 | 26-10-2014 | $ 10.500 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3091 | 29-09-2014 | 3091 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. DCWZ84 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 29-09-2014 | 29-10-2014 | $ 27.480 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3092 | 29-09-2014 | 3092 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 70 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 29-09-2014 | 29-10-2014 | $ 48.090 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3093 | 29-09-2014 | 3093 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 1257212-2 | N/A | 01 RECARGA DE GAS DE 15 KGS PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 29-09-2014 | 29-10-2014 | $ 15.200 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3094 | 30-09-2014 | 3094 | SOC. COMERCIAL SILVA Y PEREZ LTDA. | 76257052-1 | N/A | 02 RECARGAS DE TUBO DE OXIGENO PARA EL DEPTO. DE SALUD | 30-09-2014 | 30-10-2014 | $ 37.485 | | | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3095 | 30-09-2014 | 3095 | FERRETERIAS IBERIA LTDA. | 79889650-4 | N/A | CERRADURAS REPARACION PUERTAS CASA CHOFERES | 30-09-2014 | 30-10-2014 | $ 32.760 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3096 | 30-09-2014 | 3096 | FERRETERIAS IBERIA LTDA. | 79889650-4 | N/A | MANTENCION Y EXTENSION RED AGUA CASAS BARRIO NUEVO EN LA COMUNA | 30-09-2014 | 30-10-2014 | $ 25.375 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3097 | 30-09-2014 | 3097 | FERRETERIAS IBERIA LTDA. | 79889650-4 | N/A | MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION DE LAS CASAS DE LOS CHOFERES | 30-09-2014 | 30-10-2014 | $ 120.663 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3098 | 30-09-2014 | 3098 | MADERAS ENCO S.A. | 92648000-6 | N/A | PUERTAS PARA CASA DE LOS CHOFERES | 30-09-2014 | 30-10-2014 | $ 31.900 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3099 | 30-09-2014 | 3099 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FZXG30 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 30-09-2014 | 30-10-2014 | $ 30.915 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3100 | 30-09-2014 | 3100 | JUSTINO FLORES FLORES (IMPRESOS SILK SCREEN) | 6397639-3 | N/A | 500 PERMISOS DE CIRCULACION PARA TRAMITES DE RENOVACION | 30-09-2014 | 30-10-2014 | $ 95.200 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3101 | 30-09-2014 | 3101 | ASEGURADORA MAGALLANES S.A. | 99231000-6 | N/A | COMPRA DE 05 SEGURO CAMIONES FGWY29K/WY9639-3/SX6685-4 / CBKS55-2/DSWW16-6 | 30-09-2014 | 30-10-2014 | $ 100.000 | | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | | ORDEN N° 3102 | 30-09-2014 | 3102 | ASEGURADORA MAGALLANES S.A. | 99231000-6 | N/A | COMPRA D3 02 SEGURO CAMONES CFZZ68-1/CFPT86-9/ Y 01 SEGURO REMOLQUE PATTE JG9260-1 | 30-09-2014 | 30-10-2014 | $ 50.000 | | ENLACE | Sin Modificaciones |